Доброй ночи, уважаемые форумчане! В первый раз считаю налог на прибыль и НДС, прошу помощи.
ООО на ОСНО, применяется метод начисления. На данный момент продали покупателю на 4 млн. руб., но оплатил он нам только 1,5 млн. Остальное будет в следующем году (согласно условий оплаты прописанных в договоре). Так же, согласно условий договора "Право собственности на поставленный товар переходит к покупателю в момент поставки товара к покупателю". Фирма весь год вела убыточную деятельность и по совету налоговиков, я решила показать все расходы в 4 кв.2015 г., когда и пошли первые сделки с покупателями.
Сейчас ситуация такова, что фирма все равно уходит в минус по прибыли. И у меня возник вопрос, могу ли я не учитывать 2,5 млн. оплаты, которая будет только в следующем году в этом отчетном периоде. Вопрос удалён модератором.
Спасибо огромное.!