Добрый день, подскажите пожалуйста, у нас такая ситуация.
Открыли новую фирму, директор хочет, чтобы теперь учитывалось все более правильно. У нас оптовая торговля. Присутствует очень большое количество возвратов товара (как качественного, так и некачественного, как от ИП, так и от фирм с НДС).
Чем больше читаю по возврату, тем больше находит ступор: в одних источниках пишут, что необходимо требовать от покупателей счет-фактуру и при возврате некачественного и при возврате качественного товара, в других, что при возврате некачественного товара необходимо на основании акта, ТОРГ-12 и претензии покупателя внести изменения в нашу первоначальную фактуру, в третьих, что любой возврат необходимо оформлять как обратную реализацию. А еще, где-то пишут, что корректировок в книгу продаж не надо вносить, просто брать к вычету НДС на момент возврата, а где-то, что необходимо скорректировать книгу продаж предыдущего периода и подать уточненную декларацию по НДС. Но ведь у нас в неделю по 10-15 возвратов, а что если нет фактуры от покупателя (а от упрощенцев их и не будет), то я буду подавать кучу уточненных деклараций по НДС?